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내가 신고 대상인지, 어떻게 신고해야 할지 막막하신가요? 지금 바로 국내주식 양도소득세 신고방법 핵심 가이드를 확인해 보세요.
주식 양도소득세 신고 필수 사이트 및 도구
신고를 위해 가장 먼저 접속해야 할 공신력 있는 사이트 3곳입니다.
국세청 홈택스 (Hometax): 직접 신고서를 작성하고 증빙 서류를 제출하는 핵심 사이트입니다.
👉 홈택스 바로가기 (hometax.go.kr)
온라인 증권사(MTS/HTS): 양도소득세 계산을 위한 '양도소득세 내역서' 및 '거래증빙' 자료를 추출해야 합니다.
👉 이용 중인 증권사 앱 내 '세무/신고' 메뉴 확인
위택스 (Wetax): 국세인 양도소득세 신고 후 세트인 '지방소득세(10%)'를 신고·납부하는 곳입니다.
👉 위택스 바로가기 (wetax.go.kr)
국내주식 양도소득세 세율 및 신고 대상
2026년 기준, 주식 양도 시 적용되는 주요 과세 정보입니다.
| 구분 | 과세 대상 | 세율 (지방세 별도) |
| 상장주식 | 대주주 요건 충족자 | 20% ~ 25% |
| 비상장주식 | 모든 주주 | 10% (중소기업) ~ 20% |
| 장외거래 | K-OTC 등 장외 매매 | 10% ~ 20% |
* 대주주 기준: 직전 사업연도 말 기준 특정 종목 지분율(1~2%) 또는 시가총액(50억 이상) 보유자 (기준 변동 확인 필요)
국내주식 양도세 신고 단계별 팁
✔️ 예정신고 기한을 엄수하세요
주식 양도일이 속하는 반기의 말일부터 2개월 이내에 신고해야 합니다. (상반기 거래는 8월 말, 하반기 거래는 다음 해 2월 말까지)
✔️ 필요경비 증빙 챙기기
매매 수수료, 증권거래세 등은 필요경비로 인정되어 양도차익에서 차감됩니다. 증권사 리포트를 통해 정확한 금액을 반영해 세금을 줄이세요.
✔️ 기본공제 활용
국내 주식 양도소득은 연간 250만 원까지 기본공제가 적용됩니다. 여러 번 나눠 팔 경우 공제 한도를 확인하세요.



자주 묻는 질문 (FAQ)



지금까지 국내주식 양도소득세 신고방법과 주요 절차를 알아보았습니다. 복잡해 보이지만 홈택스의 '도움말' 기능과 증권사의 '신고 대행 서비스'를 활용하면 훨씬 수월합니다. 기한 내 신고로 소중한 수익을 안전하게 지키세요! 🍀